课程核心价值解析
教学模块 | 重点内容 | 课时分配 |
---|---|---|
审计技术应用 | 抽样方法/风险评估模型 | 18课时 |
业务流程审计 | 采购付款/存货管理 | 22课时 |
专项审计实务 | 舞弊识别/合规审查 | 15课时 |
教学体系构建逻辑
课程采用三阶段进阶模式,首阶段夯实审计基础理论,重点突破审计证据收集技巧与工作底稿编制规范。第二阶段着重业务流程审计实操,覆盖销售回款、存货管理等关键环节。最终阶段聚焦专项审计场景,培养学员处理复杂审计事项的能力。
师资团队专业优势
主讲导师李海持有注册会计师执业资格,曾任华润集团财务管理部门核心成员,主持完成多个大型企业年报审计项目。其教学特色在于将审计准则与实际商业案例深度融合,独创的"三维度审计分析法"已帮助数千学员提升实务操作能力。
知识模块深度解析
- 审计计划编制:包含重要性水平确定、审计策略制定
- 证据链构建:函证程序实施要点与替代程序选择
- 风险坐标图应用:固有风险与检查风险量化模型
- 循环审计实务:采购审批流程穿行测试方法
课程架构全景展示
基础模块(1-6章)
涵盖审计环境认知、执业标准解读等基础内容,重点解析审计抽样技术在实务中的应用场景,配套3个上市公司审计案例研讨。
核心模块(7-18章)
系统讲解风险评估模型的应用,包括但不限于穿行测试实施要点、控制缺陷认定标准,通过5个典型行业案例分析加深理解。
高阶模块(19-23章)
专项研究审计意见类型判定、内控审计要点,解析近年审计失败案例的警示意义,培养学员的职业判断能力。