税务管理必备核心技能
课程适用对象
- 从事财务工作两年以上的专业人员
- 高频处理税务问题的财务主管
- 专职税务会计从业人员
- 自主经营企业的管理者
税种优化方案解析
税种类别 | 核心策略 |
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增值税 | 纳税人身份转换技巧 优惠政策深度应用 结算方式税务规划 |
企业所得税 | 利润分配策略优化 固定资产折旧方案 公益捐赠税务处理 |
个人所得税 | 年终奖计税模型分析 劳务报酬处理规范 综合所得筹划路径 |
增值税特别策略
通过调整业务模式实现纳税人身份转换,结合不同计税方式的税率差异,运用混合销售与兼营业务的认定规则,有效降低整体税负。
能力提升路径
掌握7大税种的系统筹划方法
建立税务风险预警机制
提升企业整体税务效益20%以上
实务操作要点
针对房产租赁业务,通过合理划分租赁与仓储业务比例,优化房产税计税依据。在印花税处理中,利用框架协议与具体执行合同的分立签订方式,合法降低应税凭证金额。